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集团公司开展企业内控制度执行力专项检查

  5月28日至6月5日,集团公司对控股企业2018年7月1日至2019年4月30日期间相关内部控制制度执行情力进行了专项检查。此次检查的主要内容为月度资金计划收支、企业应收账款和信用管理、业务招待费管理、公务用车费用管理等相关制度的执行情况,包括应收账款和信用管理检查的整改情况。通过本次专项检查,对企业内控管理过程实施的合规性进行了查漏补缺,强化了企业内控制度执行力,提高了企业防范风险的意识。(集团财务部)

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